Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1818671
Číslo faktúry: FD /2018/135
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Štefanov
Dodávateľ: Lindstrom
Adresa: Orešianska ulica 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: čistenie rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 36,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.04.2018
Dátum vystavenia: 31.03.2018
Dátum splatnosti: 14.04.2018
Dátum úhrady: 17.04.2018
Súbor: FD_2018_135
Zverejnené: 13.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov